Contrato CONTRATO 53/2023
Dados Gerais
Tipo | CONTRATO | Subtipo | Contrato de Prestação de Serviços Contínuos | ||
Continuado | Sim | ||||
Data de Início | 05/06/2023 | Data de Término | Prorrogado de 04/06/2024 para 04/06/2025 | Data Limite de Prorrogação | 04/06/2029 |
Campi |
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Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, com emissão de relatórios gerenciais, tecnologia de fornecimento através de cartões eletrônicos, com rede credenciada para atendimento nas cidades sede dos Campi e Reitoria do IFMG, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 11/2023 | ||
Número do Cronograma | 53/2023 | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não | ||||
Período Executado |
71% 519 dias de 730 dias |
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Valor Executado |
34% R$ 162.237,75 de R$ 473.800,92 |
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
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Contrato Original | + 236.900,46 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 236.900,46 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 473.800,92 |
Total Executado | - 162.237,75 |
Saldo | 311.563,17 |
Dados da Contratada
Nome | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A | ||
CNPJ | 03.506.307/0001-57 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
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Portaria | 102/2023 | 21/06/2023 | Portaria de designação dos fiscais do contrato | ab84095fefef421fc0e050c9cfce26c1.pdf |
Portaria | 271/2023 | 20/12/2023 | Portaria de designação dos fiscais do contrato - alteração | eb695bbf67f5a5372e02602662796084.pdf |
Diario Oficial | 69 | 10/04/2024 | Publicação DOU - Termo Aditivo 01/2024 - Prorrogação | f13773eaae00d1a00c2d85eb83e57c43.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
Cronograma
- Nº:
- 53/2023
Parcelas do Cronograma
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 05/06/2023 a 04/06/2024 | R$ 236.900,46 | - |
#2 | 05/06/2024 a 04/06/2025 | R$ 236.900,46 | - |
Fiscais
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
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1100974 - Antonio Vieira Lima | Titular | - | 102/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
1454700 - Anderson Nascimento Oliveira | Substituto | - | 271/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Ativo | ||
1101820 - Paulo Modesto de Campos | Substituto | - | 102/2023 | SAO JOAO EVANGELISTA | Inativo |
Aditivos
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
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1º Termo | ADITIVO 01/2024 |
Aditivo de Prazo (05/06/24 - 04/06/25) Aditivo de Valor (R$ 236.900,46) |
Majoração | - | 147b7e3b6977eb11ea77da578cb3daa1.pdf |
Apostilamentos
Nenhum apostilamento cadastrado.
Anexos
Nenhum anexo cadastrado.
Ocorrências
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Garantias
Nenhuma garantia cadastrada.
Mão de obra
Nenhuma mão de obra cadastrada.